Examen de Auditoria Integral al proceso de adquisiciones de medicamentos e insumos médicos, laboratorio, odontológico de la Dirección Distrital 01D07- Camilo Ponce Enríquez-Salud. Provincia del Azuay, Cantón Camilo Ponce Enríquez, año 2013.

El motivo de la presente investigación “Examen de Auditoria Integral al proceso de adquisiciones de medicamentos e Insumos médicos, laboratorio, odontológico de la Dirección Distrital 01D07 – Camilo Ponce Enríquez- Salud. Provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, año 2013", tiene como...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Erráez Cantos, Lalinka Matilde
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2015
País:Ecuador
Institución:Universidad Técnica Particular de Loja
Repositorio:Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja
Idioma:español
OAI Identifier:oai:dspace.utpl.edu.ec:123456789/12088
Acceso en línea:http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12088
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Administración pública
Auditoría administrativa
Innovación organizacional
Magister en auditoría integral-Tesis y disertación académicas.
Descripción
Sumario:El motivo de la presente investigación “Examen de Auditoria Integral al proceso de adquisiciones de medicamentos e Insumos médicos, laboratorio, odontológico de la Dirección Distrital 01D07 – Camilo Ponce Enríquez- Salud. Provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, año 2013", tiene como objetivo realizar la auditoria mediante la aplicación de procesos de acuerdo a las actividades desarrolladas por la Institución así como también la naturaleza del mismo, se realizó la planificación encaminada al análisis del control interno; determinar razonabilidad en las cifras de los estados financieros, a la verificación del cumplimiento de todas las leyes y la normatividad que es aplicable a la Dirección Distrital 01D07-Camilo Ponce Enríquez-Salud; así como también la ejecución de las metas y objetivos de la Institución propuestos por la entidad en el periodo correspondiente al año 2013, la misma servirá como herramienta para mejorar los sistemas de control interno, administrativos, financiero y de logros de objetivos Institucionales.